Toggle navigation
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
วัด/โรงเรียน
ข้อมูลประชากร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
การบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
กิจการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
หนังสือราชการสภา
รายงานการประชุมสภา
แผนงาน/เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
ข้อมูล ITA
ITA ปี 67
ITA ปี 66
ITA ปี 65
องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
บริการประชาชน E-Service
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับงานบุคคล
กองทุนฯ(สปสช.)
โครงสร้างกองทุน
กิจกรรมกองทุน
ระเบียบกองทุน
แผนการดำเนินงานกองทุน
งบประมาณกองทุน
ติดต่อเรา
ติดต่อ สอบถาม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
แจ้งเรื่องทุจริต
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้า
|
1
|
2
1
ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
144
2
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของอปท.ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ
126
3
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2567
130
4
ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
164
5
ประชาสัมพันธ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
117
6
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
178
7
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564)
154
8
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564)
173
9
การกำหนดประเภทงานของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค 0409.2/ว614 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563)
143
10
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว540 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2563)
137
11
แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่ กค 0409.3/ว449 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2563)
153
12
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค 0409.2/ว589 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562)
144
13
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
132
14
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบััติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ที่ กค 0409.2/ว118 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562)
131
15
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2562)
130
16
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561)
150
17
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียนที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
161
18
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561)
133
19
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค 0409.2/ว326 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560) โดยยกเลิกมาตรฐาน ตามหนังสือที่ กค 0408.2/ว366 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2554
138
20
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
134